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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0017486
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.624.509

Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 900.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORBY CORPORATION S.A.
RUC
80078426-0
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147630
Monto Contrato
₲ 198.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.912.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.912.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321405
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)