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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000250
Monto de la Factura
₲ 976.760.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6312
Fecha Solicitud de Transferencia
13-02-2018
Fecha de la Transferencia
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 940.555.148

Retención DNCP
₲ 3.646.572
Retención IVA
₲ 13.953.720
Retención Renta
₲ 18.604.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139972
Monto Contrato
₲ 34.663.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.271.232.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.271.232.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)