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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58106
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419

Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
377/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140474
Monto Contrato
₲ 2.490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.393.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.393.447

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)