Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001913
Monto de la Factura
₲ 3.543.100
Nro. Solicitud de Transferencia
69857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.343

Retención DNCP
₲ 12.497
Retención IVA
₲ 96.630
Retención Renta
₲ 96.630
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137464
Monto Contrato
₲ 6.243.215.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.800.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.737.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)