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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028751
Monto de la Factura
₲ 185.633.140
Nro. Solicitud de Transferencia
137076
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.280.485

Retención DNCP
₲ 661.529
Retención IVA
₲ 5.062.722
Retención Renta
₲ 3.375.148
Multa
₲ 74.253.256

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137464
Monto Contrato
₲ 6.243.215.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.800.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.737.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)