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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0030515
Monto de la Factura
₲ 121.550
Nro. Solicitud de Transferencia
62386
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.084

Retención DNCP
₲ 433
Retención IVA
₲ 3.315
Retención Renta
₲ 2.210
Multa
₲ 8.508

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137464
Monto Contrato
₲ 6.243.215.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.800.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.737.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)