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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025995
Monto de la Factura
₲ 172.863.075
Nro. Solicitud de Transferencia
61613
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
29-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.701.673

Retención DNCP
₲ 616.021
Retención IVA
₲ 4.714.448
Retención Renta
₲ 3.142.965
Multa
₲ 65.687.968

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137464
Monto Contrato
₲ 6.243.215.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.021.800.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.967.737.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)