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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039324
Monto de la Factura
₲ 376.923.540
Nro. Solicitud de Transferencia
66483
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.376.852

Retención DNCP
₲ 1.392.822
Retención IVA
₲ 5.384.622
Retención Renta
₲ 10.769.244
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
485
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150617
Monto Contrato
₲ 10.051.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.865.677.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.865.677.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)