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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0010511
Monto de la Factura
₲ 209.471.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104609
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.643.914

Retención DNCP
₲ 738.863
Retención IVA
₲ 5.712.859
Retención Renta
₲ 5.712.859
Multa
₲ 14.663.005

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142266
Monto Contrato
₲ 6.407.999.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.498.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)