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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0008653
Monto de la Factura
₲ 450.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.367.273

Retención DNCP
₲ 1.587.273
Retención IVA
₲ 12.272.727
Retención Renta
₲ 12.272.727
Multa
₲ 4.500.000

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142266
Monto Contrato
₲ 6.407.999.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.498.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)