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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000757
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28871
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.627.977

Retención DNCP
₲ 9.841
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 76.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142266
Monto Contrato
₲ 6.407.999.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.812.498.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.812.498.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)