Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
₲ 2.520.000
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137466
Monto Contrato
₲ 3.760.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.678.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.515.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)