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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038346
Monto de la Factura
₲ 22.793.400
Nro. Solicitud de Transferencia
83711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.220.242

Retención DNCP
₲ 81.227
Retención IVA
₲ 621.638
Retención Renta
₲ 414.425
Multa
₲ 455.868

Datos del Contrato

Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143825
Monto Contrato
₲ 97.375.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.836.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.836.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)