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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0005276
Monto de la Factura
₲ 193.375.440
Nro. Solicitud de Transferencia
114577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.787.783

Retención DNCP
₲ 714.568
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.525.013
Multa
₲ 348.076

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139878
Monto Contrato
₲ 38.329.790.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.491.028.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.491.028.407

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)