Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004006
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 299.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            169686
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 285.080.838
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.104.876
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.271.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 8.542.857
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80035574-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            411
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-146527
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.994.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.571.061.972
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.571.061.972
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            334072
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE LARONIDASA 100U/ ML INYECTABLE PARA EL MSPBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        