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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0011365
Monto de la Factura
₲ 8.357.100
Nro. Solicitud de Transferencia
66420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.968.058

Retención DNCP
₲ 30.881
Retención IVA
₲ 119.387
Retención Renta
₲ 238.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137308
Monto Contrato
₲ 15.270.761.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.539.396.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.539.396.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICINALES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)