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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 37.156.371
Nro. Solicitud de Transferencia
79961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.779.108

Retención DNCP
₲ 138.717
Retención IVA
₲ 530.805
Retención Renta
₲ 707.741
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS
RUC
1406144-9
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138821
Monto Contrato
₲ 3.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.453.449.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.453.449.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317499
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA PARQUE SANITARIO-ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS DE LA DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)