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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0046515
Monto de la Factura
₲ 3.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215017
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.726

Retención DNCP
₲ 13.774
Retención IVA
Retención Renta
₲ 106.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151028
Monto Contrato
₲ 869.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.832.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.832.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)