Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000547
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.010.080
Retención DNCP
₲ 34.920
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 270.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)