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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0001749
Monto de la Factura
₲ 13.790.700
Nro. Solicitud de Transferencia
114508
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.838.942

Retención DNCP
₲ 50.960
Retención IVA
₲ 197.010
Retención Renta
₲ 394.020
Multa
₲ 3.309.768

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)