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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000530
Monto de la Factura
₲ 13.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9695
Fecha Solicitud de Transferencia
07-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.914.448

Retención DNCP
₲ 50.052
Retención IVA
₲ 193.500
Retención Renta
₲ 387.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)