Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007041
Monto de la Factura
₲ 803.250
Nro. Solicitud de Transferencia
145469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 773.476
Retención DNCP
₲ 2.999
Retención IVA
₲ 11.475
Retención Renta
₲ 15.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141568
Monto Contrato
₲ 962.439.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.530.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.530.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
