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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034008
Monto de la Factura
₲ 87.891.300
Nro. Solicitud de Transferencia
102115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.799.751

Retención DNCP
₲ 324.779
Retención IVA
₲ 1.255.590
Retención Renta
₲ 2.511.180
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139940
Monto Contrato
₲ 59.762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.841.778.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.841.778.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)