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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036958
Monto de la Factura
₲ 10.980.900
Nro. Solicitud de Transferencia
214180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.365.551

Retención DNCP
₲ 40.159
Retención IVA
₲ 156.870
Retención Renta
₲ 418.320
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139940
Monto Contrato
₲ 59.762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.841.778.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.841.778.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)