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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032857
Monto de la Factura
₲ 170.247.525
Nro. Solicitud de Transferencia
146751
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.937.016

Retención DNCP
₲ 635.591
Retención IVA
₲ 2.432.108
Retención Renta
₲ 3.242.810
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139940
Monto Contrato
₲ 59.762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.841.778.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.841.778.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)