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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.988.182

Retención DNCP
₲ 1.058.182
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 8.181.818
Multa
₲ 4.590.000

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139199
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.670.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.670.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)