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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 78.973.283
Nro. Solicitud de Transferencia
160806
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.102.156

Retención DNCP
₲ 281.432
Retención IVA
₲ 2.153.817
Retención Renta
₲ 1.435.878
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139199
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.253.670.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.670.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)