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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047232
Monto de la Factura
₲ 1.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.581

Retención DNCP
₲ 5.859
Retención IVA
₲ 45.300
Retención Renta
₲ 45.300
Multa
₲ 597.960

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142630
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.289.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.610.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)