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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002281
Monto de la Factura
₲ 11.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.918.822

Retención DNCP
₲ 40.888
Retención IVA
₲ 316.145
Retención Renta
₲ 316.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145706
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.517.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.517.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3