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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002225
Monto de la Factura
₲ 32.205.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.335.332

Retención DNCP
₲ 113.598
Retención IVA
₲ 878.335
Retención Renta
₲ 878.335
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145706
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.517.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.517.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3