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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0098975
Monto de la Factura
₲ 123.538.126
Nro. Solicitud de Transferencia
102234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.363.929

Retención DNCP
₲ 435.753
Retención IVA
₲ 3.369.222
Retención Renta
₲ 3.369.222
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141546
Monto Contrato
₲ 1.572.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.538.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.482.538.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)