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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025355
Monto de la Factura
₲ 104.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.317.024

Retención DNCP
₲ 386.337
Retención IVA
₲ 1.493.571
Retención Renta
₲ 2.987.143
Multa
₲ 365.925

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139958
Monto Contrato
₲ 49.028.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.487.963.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.487.963.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)