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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 287.868.295
Nro. Solicitud de Transferencia
157208
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.757.514

Retención DNCP
₲ 1.025.858
Retención IVA
₲ 7.850.954
Retención Renta
₲ 5.233.969
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142644
Monto Contrato
₲ 1.028.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.005.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.005.646

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)