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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 83.504.680
Nro. Solicitud de Transferencia
56360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.675.542

Retención DNCP
₲ 323.998
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.505.140
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147866
Monto Contrato
₲ 5.712.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.516.117.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.516.117.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)