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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-0005480
Monto de la Factura
₲ 493.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.526.400

Retención DNCP
₲ 1.823.600
Retención IVA
₲ 7.050.000
Retención Renta
₲ 14.100.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
470
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150586
Monto Contrato
₲ 16.023.808.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.441.532.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.441.532.244

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)