Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000601
Monto de la Factura
₲ 20.948.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.921.548
Retención DNCP
₲ 74.652
Retención IVA
₲ 571.320
Retención Renta
₲ 380.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
382/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136110
Monto Contrato
₲ 633.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.910.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.910.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)