Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001257
Monto de la Factura
₲ 24.091.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.910.673
Retención DNCP
₲ 85.854
Retención IVA
₲ 657.044
Retención Renta
₲ 438.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
382/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136110
Monto Contrato
₲ 633.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.910.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.910.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)