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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001374
Monto de la Factura
₲ 11.620.849
Nro. Solicitud de Transferencia
146377
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.945.995

Retención DNCP
₲ 40.990
Retención IVA
₲ 316.932
Retención Renta
₲ 316.932
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140953
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.499.742.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.742.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)