Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009059
Monto de la Factura
₲ 3.502.028
Nro. Solicitud de Transferencia
86768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.298.655
Retención DNCP
₲ 12.353
Retención IVA
₲ 95.510
Retención Renta
₲ 95.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140953
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.499.742.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.499.742.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312240
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)