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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0010039
Monto de la Factura
₲ 39.647.280
Nro. Solicitud de Transferencia
135388
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.801.605

Retención DNCP
₲ 146.506
Retención IVA
₲ 566.390
Retención Renta
₲ 1.132.779
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150572
Monto Contrato
₲ 7.978.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.851.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.851.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)