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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0008471
Monto de la Factura
₲ 763.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.718.134

Retención DNCP
₲ 2.848.533
Retención IVA
₲ 10.900.000
Retención Renta
₲ 14.533.333
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
488
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150572
Monto Contrato
₲ 7.978.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.536.851.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.536.851.718

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)