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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000745
Monto de la Factura
₲ 18.211.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116131
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.153.626

Retención DNCP
₲ 64.236
Retención IVA
₲ 496.669
Retención Renta
₲ 496.669
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139473
Monto Contrato
₲ 9.297.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.513.952.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.513.952.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)