Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 13.283.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164244
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.509.434
Retención DNCP
₲ 46.855
Retención IVA
₲ 362.277
Retención Renta
₲ 362.277
Multa
₲ 2.657
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139473
Monto Contrato
₲ 9.297.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.513.952.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.513.952.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)