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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001112
Monto de la Factura
₲ 39.045.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.131.656

Retención DNCP
₲ 139.144
Retención IVA
₲ 1.064.880
Retención Renta
₲ 709.920
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142171
Monto Contrato
₲ 958.655.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.974.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.974.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)