Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-002-0001521
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 212.040.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51371
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-05-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 204.856.085
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 822.715
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 6.361.200
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LABORATORIOS ALMOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80029411-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            483
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-17-151693
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.240.320.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.507.608.917
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.507.608.917
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335127
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        