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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000977
Monto de la Factura
₲ 78.514.839
Nro. Solicitud de Transferencia
71195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.859.786

Retención DNCP
₲ 290.131
Retención IVA
₲ 1.121.641
Retención Renta
₲ 2.243.281
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151693
Monto Contrato
₲ 6.240.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.507.608.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.507.608.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)