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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0141046
Monto de la Factura
₲ 507.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71522
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.493.403

Retención DNCP
₲ 1.791.833
Retención IVA
₲ 13.854.382
Retención Renta
₲ 13.854.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-146362
Monto Contrato
₲ 3.647.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.431.839.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.431.839.171

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322529
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)