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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001019
Monto de la Factura
₲ 31.996.194
Nro. Solicitud de Transferencia
114795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.138.089

Retención DNCP
₲ 112.859
Retención IVA
₲ 872.623
Retención Renta
₲ 872.623
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150088
Monto Contrato
₲ 3.700.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.733.617.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.733.617.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento