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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016929
Monto de la Factura
₲ 31.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174922
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.273.869

Retención DNCP
₲ 117.331
Retención IVA
₲ 453.600
Retención Renta
₲ 907.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151656
Monto Contrato
₲ 3.898.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.314.691.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)