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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009893
Monto de la Factura
₲ 11.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.818.556

Retención DNCP
₲ 41.944
Retención IVA
₲ 160.500
Retención Renta
₲ 214.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
471
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151656
Monto Contrato
₲ 3.898.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.691.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.314.691.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)